2023年2月15日,吉盛公司黨委書記、董事長王喜東同志主持召開2023年第四次董事長辦公會議,專題聽取審計工作有關情況,研究審計整改工作,部署年度審計工作。
會上,審計風控部匯報了公司2022年度內(nèi)部審計工作情況、審計整改工作情況以及財務決算審計方案。2022年度,公司開展了2021年度財務決算審計、業(yè)績考核指標審核、工資總額預算執(zhí)行情況審核、鐵投公司2020-2021年度財務收支專項審計、2022年度內(nèi)控體系建設自評價等8項內(nèi)部審計工作。
2022年度,公司積極推動審計問題整改工作,建立了《公司審計問題整改工作臺賬》,跟蹤外部審計和內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實進程,完成整改78.4%。今年初以來,公司認真貫徹落實省國資委關于審計工作的部署要求,組織審計機構(gòu)開展2022年度財務決算審計工作,制定了財務決算審計方案,并依照方案落實執(zhí)行,內(nèi)部審計工作取得了階段性進展。
王喜東同志在聽取審計風控部負責人工作匯報后,就做好內(nèi)部審計及審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作強調(diào)三點意見。一是持續(xù)跟蹤2022年度未完成整改事項,密切關注公司改革及鐵投公司正在整改的事項;二是就未完成整改事項研究討論解決方式,進一步落實整改措施;三是就落實2022年度財務決算審計方案,審計風控部要同財務運營部密切配合,做好工作溝通銜接。